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                                    財務審計
                                    財務審計與企業內部管理的關系
                                    作者:admin 2021-11-03

                                    財務審計

                                    對企業而言,財務審計是對企業財務活動和財務行為的再管理,是對內部財務控制的再控制,對企業而言,財務審計在整個治理體系中起著重要作用。對于財務審計的定義,IIA有一個全新的定義:“財務審計是一種獨立、客觀的確認咨詢活動,其目的是為企業帶來增值和改進企業運作。這一系統的、規范的方法,評估和改進風險管理,控制和治理程序的影響,以幫助組織達到目標。這一界定充分體現了財務審計在公司治理中的重要地位,更明確了其核心作用。一般情況下,財務審計師并不參與公司治理工作,觀察公司的經營決策和具體管理活動都是從外部或第三方的角度和思維來進行的,正是由于其客觀性與獨立性,才使得財務審計成為企業治理中不可缺少的重要組成部分。為此,在公司治理中設置財務審計機構,建立財務審計制度,不僅是法律的規定和要求,也是企業實現自我約束、自我發展的需要。

                                    財務審計

                                    原審計署李金華審計長就指出:“財務審計的目的是為了本單位、本部門在強化管理、提高效益、建立秩序等方面發揮作用。據此,我們可以從這一目的出發,揭示財務審計在公司治理中的作用。

                                    財務審計的首要職能就是監督,這是在確保本單位或本部門財務收支狀況真實、合法的基礎上,對其進行監督,以達到促進企業增收節支、提高效益的目的。有了這一目標,就是根據企業自身的特點,抓中心工作,針對企業決策者關心的問題,對重點單位、重要部門、資金、重要活動進行監督。一般而言,財務審計是以財務審計為基礎,注重管理審計,監督企業內部管理制度的制定與實施。財政審計涉及企業經營活動的效率和效果,例如,投入產生是否合理、經營管理是否有效、收益率是否合理。監督檢查這些內容,及時發現問題并查處,督促企業其他單位和部門遵章守法,有效管理,發現漏洞,提高效益,從而實現經營目標。

                                    財務審計

                                    隨著我國經濟體制改革的不斷深入,重組與重組已經成為許多企業的一項重要業務活動,由于財務審計具有熟悉外部政策和內部運作的優勢,常常能夠參與到其中。例如,在某一項目的實施過程中,財務審計能夠針對發現的問題對其提出可操作性的整改意見,從而為決策人員的工作提供依據。尤其對于企業和決策者而言,較重要的問題或項目,管理較為薄弱的環節,可通過財務審計,獲取可供決策參考的信息。同時,由于財務審計接觸面廣,也可以促進企業上下之間的溝通交流,起到承上啟下的作用。

                                    財務審計

                                    財務審計方法多種多樣,可采用詢問的方式,對有關部門和人員進行查詢,相關的業務管理制度、規章、方法可采用查詢法,也可采用流程圖法,對企業內部控制系統運行情況進行檢驗。就是如此多的審計方法的應用,使得財務審計能夠透過復雜的表面現象,發現企業內部控制的缺陷與漏洞,揭示企業在經營管理過程中的偏差與失誤,提出整改意見和方案,從而對企業經營起到診斷作用。


                                    企業界在選擇干部時,政績的量化往往更為重要,而財務審計所提供的審計評價則是量化政績的基礎。所以,財務審計的開展也促使企業干部要腳踏實地地工作,盡心盡力地完成任務,創造工作業績,同時,也要遏制浮夸、虛報等弄虛作假的現象。財政審計工作中的審計評價工作,能促使領導干部遵紀守法,廉潔自律,避免或減少違紀現象的發生,對糾正不良風氣起到了一定的促進作用。

                                    財務審計

                                    基于財務審計工作本身的特點和要求,可以對企業的財務收支、經營活動的真實性和合法性進行監督,監督企業各單位和部門執行和遵守國家財政法規的情況,監控各被審計單位對審計意見的整改情況,制止和查處損害企業利益的行為,維護企業合法權益,財政審計“經濟衛士”的作用不言而喻。
                                    由于財務審計的特殊作用,使得財務審計成為公司治理的內在需求,使其與企業內部管理手段有機地結合在一起,使得它在公司治理中具有舉足輕重的地位。過去,李金華把財務審計的定位為“管理+效益”,這就是對財務審計工作的更高要求。實證研究表明,財務審計有助于企業決策者更加重視長期利益,兼顧短期利益,并在此基礎上促進各管理活動的有效運作。伴隨著企業改革的不斷深入,財務審計的作用日益突出,其地位越來越重要,逐漸成為公司治理機制的一個有機組成部分。一個企業的成長都要遵循一定的規律,從小到大是一個必然的過程,隨著企業規模的擴大,業主對企業內部的控制逐漸產生了局限或力不從心的感覺,但是,對企業經營活動的監管和財政收支狀況尤其重要,這使財務審計機構的配備和審計人員成為必然。在這一點上,財務審計作為公司治理的一種自我約束機制,其作用與地位得到進一步提升。

                                    財務審計

                                    風險性是企業生產經營中的不確定性,對企業生存和發展能力產生影響,風險無所不在,存在于風險經營活動的每一個環節。管理與控制風險是企業決策者和高層管理者的一項重要任務,在這一過程中,企業的決策者和管理者都應樹立較為嚴格的風險防范意識。對于企業可能面臨的風險要采取積極的應對措施,仔細考慮這些風險可能給企業帶來的損失,將風險結果與企業的風險承受能力進行比較。為了使企業所承擔的風險能夠與可接受的水平相適應,不斷進行測試和調整。具體地說,財務審計工作一般包括評估、協助、預測等,評估主要是對各類資產的安全性和完整性進行評估,評估合同的風險程度,評估企業各種風險的預防措施;協助主要是幫助企業決策者和高層管理人員以方法經營風險和財務風險;預測主要是針對各種類型風險可能造成的損失;并且給出相應的建議。

                                    財務審計

                                    內控機制是企業加強內部管理的有力武器,隨著企業規模的不斷擴大,越來越多的職能部門和企業員工對內部控制機制的幫助,在企業內實現統一,所以,完善的內部控制機制就成了公司治理監控系統的一部分,這在客觀上要求企業建立起包括組織、業務流程等功能,能達到自控、自律的管理機制。通過實質測試、分析程序及各種職業判斷方法,客觀獨立地評價企業內部控制系統設計與運行的有效性,通過對審計過程中發現的漏洞和薄弱環節進行記錄、分析,形成審計證據,向企業決策者和高層管理人員反映,從而提出改進企業內部控制制度的有效措施。這樣,就可以幫助企業減少對資源的不合理利用和浪費,避免出現錯誤和舞弊的可能性。



                                    企業治理主要是指高層管理人員對下級員工的管理,公司治理是指對包括董事會、監事會、經營管理層成員等高層管理人員的管理,因此,公司治理與公司治理是不同的。企業治理是建立在一定制度基礎上的完整制度,包括公司的組織機構、管理制度、激勵制度、約束機制等。財政審計工作能夠發現和評價企業職能的運行效率和工作效果,對其形成約束機制,從而客觀、公正地披露公司治理制度的缺陷,不斷完善公司治理體系。
                                    企業經營者的責任是認真組織并有效地利用有限的人力、物力、財力,以求獲得最大收益,并努力實現企業目標。財務審計也應該從這一企業的生產經營目標出發。

                                    專業財務審計服務機構

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